文旅公司出台《内部审计制度》 强化内审职能

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经公司2017年第十五次班子联席会议研究通过,雅安文旅公司出台了《内部审计制度》,旨在加强和完善公司内部审计工作,促进公司完善治理、增加价值、实现目标和持续、稳定、健康发展。

《内部审计制度》分为七个章节、二十九条,在审计工作目标任务、职责权限、工作流程、质量管理、人员配置等方面做出了相应要求和规定,为进一步推进公司内部控制体系建设、加强风险管理、完善治理机制提供了有效保障。

公司审计部自成立以来,协助公司领导进行巡察反馈问题整改工作,与董办共同完成公司负责人薪酬发放情况及工资内外收入自查报告,监督子公司承办的灯会招投标等等,立足部门职能,做好内审监督。

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